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Ufficio del controllo interno di gestione

Via XXIX Novembre n. 41 - 09123 Cagliari


Commissione di direzione
Iunio Fabio Botta Ombretta Fanni

Curriculum non trasmesso
linea diretta 070/6067459
fax 070/6067807

L’Ufficio, istituito nel 2002, svolge un insieme di attività a supporto delle decisioni politiche e direzionali, sia in fase di definizione dei piani e dei programmi (ex ante) e in fase di verifica intermedia dei risultati gestionali (in itinere), sia in fase di verifica dei risultati conseguiti (ex post). Mediante tali attività di supporto gli organi di governo possono verificare che le azioni svolte e i risultati ottenuti siano in linea con gli obiettivi stabiliti ai vari livelli decisionali. Le attività previste dall’art. 10 e dall’art. 65, comma 4 della legge regionale n. 31/98 sono integrate fra loro e articolate nelle seguenti funzioni: controllo di gestione; supporto alla valutazione dei dirigenti; controllo dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa.

Dal punto di vista organizzativo le attività dell’Ufficio centrale sono interconnesse con i processi produttivi che si svolgono presso le Strutture amministrative. In questo senso, l’Ufficio opera in armonia con le strutture, fornendo a ciascuna di esse un supporto tecnico-metodologico specifico. La struttura organizzativa del sistema di controllo, così realizzata, è gestita secondo un modello a matrice. Infatti, per consentire un collegamento di tipo continuo con le diverse strutture, ciascuna di esse dispone di un referente esperto nella materia del controllo interno (controller) che funge da raccordo con l’Ufficio centrale. L’Ufficio predispone annualmente il Rapporto di gestione che espone, in dettaglio, l’esito delle analisi finanziarie ed economiche svolte al fine di monitorare l’utilizzo delle risorse da parte dei centri di responsabilità, anche attraverso l’impiego di informazioni prodotte dai sistemi contabili istituzionali. Il Rapporto espone gli aspetti gestionali più significativi dell’attività degli Assessorati, con riferimento alle attività di programmazione gestionale (POA), ponendo in evidenza l’esame delle attività e dei risultati conseguiti. Illustra, infine, i risultati dell’attività di controllo sui costi dei contratti integrativi dell’Amministrazione centrale e degli enti regionali.

L’Ufficio è coordinato da una Commissione di direzione composta da esperti nominati ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 31/1998.

L’Ufficio del Controllo Interno di Gestione è strutturato in tre distinte Aree Funzionali:
- Area funzionale “Affari generali e Contrattazione integrativa”
- Area funzionale “Contabilità analitica, Controllo e Monitoraggio finanziario”
- Area funzionale “Ciclo della Performance”